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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2132
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3326 记事本 | 30 | 750.0 | 得力/deli\3326 | 验收通过 | |
| 2 | 湖岳 650收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 6 | 420.0 | 湖岳\650收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 装订线材/装订铆管3853 | 2 | 180.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8219 卷尺 | 4 | 180.0 | 得力/deli\8219 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Q310 报告夹/抽杆夹1.5杆(大杆) | 15 | 30.0 | 得力/deli\Q310 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 Q314 报告夹/抽杆夹 2.5杆(加宽) | 15 | 45.0 | 得力/deli\Q314 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) | 2 | 26.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 8 | 多功能插座 得力18284-03**线插座 | 5 | 340.0 | 得力/deli\18284-03 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5610 档案盒 10只30mm340g无酸牛皮纸文件盒 | 5 | 252.2 | 得力/deli\5610 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9561 纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 10 | 200.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0767 304全钢双层1.7L防烫伤带保温电热水壶 | 3 | 564.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 12 | 金佳铂 A4 70g 打印/复印纸 得力/deli 3559金佳铂 70g A4复印纸8包1箱(整箱4000张) | 6 | 1380.0 | 得力/deli\3559 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |