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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4577
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR078-06 抽纸12提/箱 | 12 | 252.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3724 DVD-R光盘 | 2 | 240.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 RW210 柔印卷筒纸 | 6 | 162.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 A1塑杯200ml透明杯子 | 20 | 120.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 5 | 佑盛 310-18c 310-18c抽杆文件夹 | 20 | 50.0 | 佑盛\310-18c | 验收通过 | |
| 6 | 佑盛 310-18c 310-18c抽杆文件夹 | 40 | 40.0 | 佑盛\310-18c | 验收通过 | |
| 7 | 百利文 B92A 档案盒100mm | 10 | 115.0 | 百利文\B92A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 78998 文件框(混色)(只) | 2 | 44.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |