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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9229
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 钢直尺套尺 | 80 | 400.0 | 晨光/M G\960P0 | 验收通过 | |
| 2 | 小灵精 1817-B 文具盒 | 80 | 720.0 | 小灵精\1817-B | 验收通过 | |
| 3 | 化纤被 | 53 | 5300.0 | A\空调被 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 72256 橡皮 | 80 | 160.0 | 得力/deli\72256 | 验收通过 | |
| 5 | 东米 DM-911 中性笔 | 80 | 240.0 | 东米\DM-911 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |