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一、采购人名称: ****、第八师**市****储备中心)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****、第八师**市****储备中心****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARPM2028A 中性笔 | 晨光/M GARPM2028A | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 2 | 齐心 B2219 便签盒/座 | 齐心/ComixB2219 | 个 | 4.00 | 9 | 36 |
| 3 | 得力 0236 起钉器 | 得力/deli0236 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 4 | 奥睿科 SHC-U3 USB HUB/转换器 集成线 | 奥睿科/ORICOSHC-U3 | 个 | 3.00 | 85 | 255 |
| 5 | 绿联 90722 USB**线 | 绿联/Ugreen90722 | 根 | 2.00 | 35 | 70 |
| 6 | 联想服务器电源 其它网络设备 电源线 | 联想/lenovo联想服务器电源 | 节 | 1.00 | 75 | 75 |
| 7 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 4.00 | 3 | 12 |
| 8 | 固成 48*50 垃圾袋 | 固成48*50 | 包 | 6.00 | 5 | 30 |
| 9 | 本迪 100****64428 垃圾桶 | 本迪100****64428 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 10 | 太太乐 扫把套装 扫把 | 太太乐扫把套装 | 套 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 梦庭 201132 平板拖把 | 梦庭201132 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 12 | 得力 64504 铝合金板夹轻便夹 | 得力/deli64504 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 13 | 得力 2057 裁纸刀拆信刀/切纸刀 | 得力/deli2057 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 14 | 得力 9040 光敏印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 15 | 公牛 GN-B3043 PCB插座 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 2.00 | 52 | 104 |
| 16 | 齐心 HF287A 文件夹 | 齐心/ComixHF287A | 包 | 4.00 | 50 | 200 |
| 17 | 得力 5108 资料册 | 得力/deli5108 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
| 18 | 得力 30208 文化用品得力30208封箱胶带48mm*200y*50um | 得力/deli30208 | 卷 | 5.00 | 15 | 75 |
| 19 | 晨光/M G 液体胶水高透125ml AWG97049 | 晨光/M GAWG97049 | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 20 | 金士顿/Kingston DataTraveler100(DT100/64GB) U盘 | 金士顿/KingstonDataTraveler100 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****、第八师**市****储备中心)
联系人: 高小勇
联系电话: 186****9232
传真:
地址: ****中心西副楼20210室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: