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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********259603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 芙润莱 卫生纸平板卫生纸 平板卫生纸 | 芙润莱/FRULI卫生纸平板卫生纸 | 提 | 15.00 | 80 | 1200 |
| 2 | 南孚 189/LR54 普通干电池 电池 5号/7号 | 南孚/NANFU189/LR54 | 节 | 300.00 | 2.5 | 750 |
| 3 | 得力 S63 中性笔/按动笔 | 得力/deliS63 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 4 | 得力 36g 胶棒/固体胶 | 得力/deli36g | 盒 | 3.00 | 45 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 布玛丽亚木
联系电话: 133****0535
传真:
地址: **地区**市时代大道210号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: