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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025001204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 飞利浦 SBM200 小蜜蜂扩音器扩音机 | 飞利浦/PhilipsSBM200, | 个 | 2.00 | 169 | 338 |
| 2 | 得力 30400 胶纸 | 得力/deli30400, | 筒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 4.00 | 8 | 32 |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 12.00 | 4 | 48 |
| 5 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 晨光/M GAPMV0901, | 盒 | 6.00 | 48 | 288 |
| 6 | 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 | 巧姨38cm, | 双 | 156.00 | 5 | 780 |
| 7 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3301, | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 | 洛楚LCGQJ-2111, | 把 | 35.00 | 13 | 455 |
| 9 | 美家生活 000003水拖 | 美家生活/HOME MAID000003, | 把 | 30.00 | 15 | 450 |
| 10 | 得力 70738-24 水彩笔 | 得力/deli70738-24, | 盒 | 6.00 | 27 | 162 |
| 11 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864, | 件 | 3.00 | 12 | 36 |
| 12 | 得力 5664-75 档案盒 | 得力/deli5664-75, | 个 | 30.00 | 14 | 420 |
| 13 | 得力 5663-55 档案盒 | 得力/deli5663-55, | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 14 | 得力 5662 档案盒 | 得力/deli5662, | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 15 | 得力 5501B 文件袋 | 得力/deli5501B, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 16 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639, | 张 | 2.00 | 40 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨志辉
联系电话: 136****8494
传真:
地址: **省**县革东镇展架村大展报
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: