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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025001004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 液体胶.胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 3.00 | 4 | 12 |
| 2 | 得力 7092 固体胶.胶棒(白)(只) | 得力/deli7092, | 支 | 1.00 | 3 | 3 |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔(12支/盒) | 得力/deli6600ES, | 支 | 6.00 | 10 | 60 |
| 4 | 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池 | 南孚/NANFULR6-2B/5号, | 对 | 2.00 | 5.5 | 11 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韦应敏
联系电话: 139****7455
传真:
地址: **省**南州**县招堤街道杨柳街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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