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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5307
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 日用品 | 11 | 440.22 | -135********21545 | 验收通过 | |
| 2 | 纸 | 21 | 705.81 | -135********21546 | 验收通过 | |
| 3 | 电池 | 23 | 67.62 | -135********21547 | 验收通过 | |
| 4 | 纸 | 23 | 549.7 | -135********21548 | 验收通过 | |
| 5 | 笔 | 1 | 29.0 | -135********21549 | 验收通过 | |
| 6 | 文具 | 15 | 67.2 | -135********21550 | 验收通过 | |
| 7 | 纸杯 | 400 | 96.0 | -135********21551 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |