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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB050********2401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL359012 雕刻刀 | 得力/deliDL359012 | 套 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 回力 帆布袋 编织布/袋 | 回力/Warrior帆布袋 | 个 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 3 | 图益 创意剪纸 喜字/剪纸/贴纸 | 图益/TOI创意剪纸 | 包 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 4 | 得力 7651 学生用笔记本 | 得力/deli7651 | 本 | 15.00 | 5 | 75 |
| 5 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 个 | 15.00 | 5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 192****9009
传真: /
地址: **兵团第二师二十七团人力**楼2楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: