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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8588
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 万象 玻璃杯 V258L 茶水分离杯 | 48 | 11088.0 | 万象\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 2 | 万象 Y149RL 钛银色-480ML 玻璃杯 | 50 | 12400.0 | 万象\Y149RL | 验收通过 | |
| 3 | 万象 H21JL 保温杯 500ML礼盒装 | 35 | 10080.0 | 万象\H21JL | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |