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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5645
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 资料袋 | 50 | 50.0 | 晨光/M G\资料袋 | 验收通过 | |
| 2 | 玛丽 本子 | 10 | 20.0 | 玛丽\本子 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 速干水笔 | 100 | 250.0 | 得力/deli\速干水笔 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 小记事本 | 10 | 40.0 | 玛丽\小记事本 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A4打印纸 | 2 | 376.0 | 晨光/M G\A4打印纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 光敏印油 | 1 | 15.0 | 得力/deli\光敏印油 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |