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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6545
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰章 80*80 门诊热敏纸/收银纸 | 50 | 250.0 | 兰章\80*80 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 240 | 1080.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 3 | 新鼎盛 日常护理晓宣洗发水去头皮屑去油污柔顺光滑洗发水 | 30 | 885.0 | 新鼎盛\晓宣4.5升 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 36 | 384.48 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 姜太公 姜姥姥400ml沐浴露 | 12 | 345.6 | 姜太公\沐浴露 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 480 | 2160.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 替芯/铅芯 晨光中性替芯MG6102笔芯0.5一盒20支 AGR67005黑、红、墨蓝 | 480 | 331.2 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |