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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8018
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 吸水拖把 | 2 | 116.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGR640C3 替芯/铅芯 水性笔笔芯640C3 | 2 | 25.0 | 晨光/M G\AGR640C3 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4019 抽杆文件夹 | 30 | 75.0 | 晨光/M G\ADMN4019 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A1236 档案盒 | 2 | 36.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 5 | 抽纸 斑布BCR100D6软抽 | 12 | 300.0 | 斑布/BABO\BCR100D6 | 验收通过 | |
| 6 | 斑布卷纸12卷150克大卷本色竹浆卫生纸巾厕纸 空芯1提/BCJ150A12 | 3 | 117.0 | 斑布/BABO\卷 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18817 得力/deli18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 5 | 33.85 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |