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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1855
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A1塑杯 | 1 | 120.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1512 电子计算器 | 10 | 350.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 36 | 468.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 4 | 汰渍 3kg 洗衣粉 | 4 | 80.0 | 汰渍/Tide\3kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 78998 文件栏 | 30 | 720.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 金桔洗洁精4kg 洗洁精 | 30 | 1260.0 | 立白/Liby\金桔洗洁精4kg | 验收通过 | |
| 7 | 可其氏 500g 草酸 | 75 | 150.0 | 可其氏\500g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7736 便利贴 | 60 | 120.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |