一、合同编号:340********723000018
二、合同名称:关于****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:****
联系方式:188****3756
供应商(乙方):****
地 址:**省**市**区**省**市**区方庙街道****家广场7栋602室
联系方式:138****3641
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:得力 3847装订机铆管 装订机配件
数量:2.00
单价(元):64.00
规格型号(或服务要求):3847
主要标的名称:传应 CR2025 纽扣电池
数量:4.00
单价(元):1.20
规格型号(或服务要求):CR2025
主要标的名称:超霸 LR44 /AG13纽扣电池
数量:4.00
单价(元):2.50
规格型号(或服务要求):LR44
主要标的名称:绿联 HUB3.0扩展器0.5米 数码线材
数量:1.00
单价(元):45.00
规格型号(或服务要求):HUB3.0
主要标的名称:清风 原木纯品金装系列 3层150抽M码 BR36MJ3抽纸
数量:1.00
单价(元):176.00
规格型号(或服务要求):原木纯品金装系列
主要标的名称:彩虹 5119K 草本**蚊香/蚊香液1器+2液
数量:10.00
单价(元):22.00
规格型号(或服务要求):5119K
主要标的名称:公牛 GN-402 1.8米/3米/5米/10米插座 电源插座
数量:1.00
单价(元):45.00
规格型号(或服务要求):GN-402
2.合同金额(元):628.80
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2025年08月05日
八、合同公告日期:2025年08月05日
九、其他补充事宜:无
附件信息: