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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2801
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 C28004 收纳箱 | 2 | 96.0 | 茶花\C28004 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 NS883 计时器 | 2 | 48.0 | 得力/deli\NS883 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9863ES ** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 4 | 迪士比 4625 商标纸/标签纸 | 5 | 30.0 | 迪士比/DSB\4625 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC-1048 中性笔 | 10 | 240.0 | 宝克/Baoke\PC-1048 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5901 报告夹 | 30 | 45.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 西玛 21252 报告夹 | 30 | 60.0 | 西玛/CIMA\21252 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |