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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4697
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A12 乐素金属中性笔0.5mm子弹头(臻顺滑)(黑) | 300 | 900.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18500 普通干电池 碱性5号电池2粒卡装(黑) | 117 | 702.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5680 20mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒 | 200 | 1900.0 | 得力/deli\5680 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PU/PVC笔记本 张会议记录本商务经典皮面本 软面贴芯会议记事本日记本笔记本子3192 | 50 | 1400.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S65 中性笔0.5mm子弹头(黑)(支) | 1000 | 2000.0 | 得力/deli\S65 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2135 电子计算器 桌面计算器(白)(台) | 2 | 100.0 | 得力/deli\2135 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |