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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2025001821
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 BR201-18R 抽纸 | 洁柔/C SBR201-18R, | 提 | 44.00 | 14 | 616 |
| 2 | 博文 550 PU笔记本B5 | 博文/bowen550, | 本 | 4.00 | 28 | 112 |
| 3 | 广博 GBP20054 PU笔记本 | 广博/GuangboGBP20054, | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 强林 K7-80 A5记事本1本 | 强林/QIANGLINK7-80, | 本 | 10.00 | 1.2 | 12 |
| 5 | 得力 P00018 金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 办公室具用品 | 得力/deliP00018, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 行政科
联系电话: ****8311
传真:
地址: 石**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: