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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6275
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 TO-2650H 粉盒 | 4 | 3996.0 | 奔图/Pantum\TO-2650H | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 2 | 78.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 MBGRMC 垃圾袋 | 60 | 720.0 | 妙洁/magic\MBGRMC | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3058S 订书钉 | 40 | 160.0 | 齐心/Comix\B3058S | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 5 | 60.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 63107 文件夹 | 30 | 90.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |