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成交金额:29500.00, 大写(人民币):贰万玖仟伍佰元整
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| 内控咨询服务 | 根据《内部控制规范》****财政厅关于印发《****事业单位内部控制建设提升行动(2024—2025年)实施方案》的通知》文件要求,基于目前单位当期需遵循的各项政策要求,聚焦预算管理、收支管理、采购管理、资产管理和合同管理五项经济业务领域,科学高效运行开展内控建设。1.编制《内部控制风险评估报告》。2.编制《内部控制管理手册》—内控体系的运作机制,内控工作的指导性文件。是本单位内部控制工作的规范指导性文件,包括本单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。3.编制《内部控制流程手册》—融入内控要素的单位内部业务流程。是依据外部政策要求,结合单位内部实际协商形成的全业务流程,包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容。4.协助单位完成《内部控制制度手册》。5.根据《内部控制流程手册》结合单位实际情况,制定相关业务单据。 | 1 | 项 | 29500.00 | 是 |
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2025年08月06日