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订单:SCZG-371********29999,于:2025-08-06 12:51进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**县建设路15号
成交金额:6027.00,大写(人民币):陆仟零贰拾柒元整
| 1 | 纸杯 | 雨文文具 9501 纸杯 | 雨文文具 | 9501 | 3 | ¥190.0000 | ¥570.00 |
| 2 | 保温瓶 | 富光/FUGUANG 2L 保温瓶 2/不锈钢/24/白色 | 富光/FUGUANG | 2L | 10 | ¥120.0000 | ¥1200.00 |
| 3 | 收纳箱 | 得力/deli 箱子 收纳箱 | 得力/deli | 箱子 | 33 | ¥69.0000 | ¥2277.00 |
| 4 | 雨伞 | 天堂/PARADISE 3331E 雨伞 | 天堂/PARADISE | 3331E | 40 | ¥39.0000 | ¥1560.00 |
| 5 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 80 | ¥3.0000 | ¥240.00 |
| 6 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 60 | ¥3.0000 | ¥180.00 |
联系人:刘超勇
联系方式:137****6799
采购单位:****本级
2025年08月06日