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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1420
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 德亚 纯牛奶 | 50 | 3250.0 | 德亚\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 奥妙 洗衣液 | 120 | 4320.0 | 奥妙/OMO\3千克 | 验收通过 | |
| 3 | 金龙鱼 大米 | 107 | 5136.0 | 金龙鱼\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 水 | 85 | 5100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 抽纸 | 35 | 1190.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 洗漱包(7件套) | 270 | 54000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 1.0 | 验收通过 |