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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001825
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 水管 | 卷 | 2.00 | 210 | 420 | |
| 2 | 手套 | 盒 | 3.00 | 35 | 105 | |
| 3 | 凳子 | 张 | 2.00 | 50 | 100 | |
| 4 | 消毒液 | 桶 | 2.00 | 90 | 180 | |
| 5 | 纸盒 | 个 | 1.00 | 30 | 30 | |
| 6 | 支架 | 个 | 1.00 | 80 | 80 | |
| 7 | 凳子 | 张 | 5.00 | 30 | 150 | |
| 8 | 空调挡板 | 个 | 1.00 | 55 | 55 | |
| 9 | 柜子维修换锁 | 次 | 1.00 | 450 | 450 | |
| 10 | 编织袋 | 个 | 10.00 | 12 | 120 | |
| 11 | 固态硬盘 | 块 | 1.00 | 380 | 380 | |
| 12 | 浆糊 | 瓶 | 6.00 | 6 | 36 | |
| 13 | 复印机维修 | 套 | 1.00 | 630 | 630 | |
| 14 | 警绒桶 | 个 | 5.00 | 24 | 120 | |
| 15 | 线盘 | 个 | 1.00 | 280 | 280 | |
| 16 | 内存 | 条 | 1.00 | 245 | 245 | |
| 17 | 风扇 | 条 | 1.00 | 55 | 55 | |
| 18 | 直接头 | 套 | 1.00 | 12 | 12 | |
| 19 | 草酸 | 桶 | 1.00 | 100 | 100 | |
| 20 | 警绒线 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘荣
联系电话: 182****7366
传真:
地址: **省**市**区34号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: