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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1984
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1512 电子计算器 | 2 | 50.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 2 | 汇鑫 高浓度草酸 多用途清洁剂500g | 60 | 90.0 | 汇鑫\高浓度草酸 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号电池 7号4粒装 | 10 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 34567 红色0.5mm中性笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\34567 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 609-5米 总控插线板插排插板电源接线板拖线板插排 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-609-5米 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6688 学生办公签字中性笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6688 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |