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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2478
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大卫 P16平板拖把 | 10 | 500.0 | 大卫\P16 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 20 | 90.0 | 蓝月亮/Blue moon\强效厕清500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9879 光敏印油 | 1 | 9.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 SX1 16GB U盘 | 5 | 114.5 | 联想/lenovo\SX1 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% | 24 | 300.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 博文 DS18-2 PU软皮笔记本 | 5 | 75.0 | 博文/bowen\DS18-2 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |