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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1673
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 6 | 72.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 6 | 960.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5302ES 文件夹 | 25 | 200.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5624ES 档案盒 | 58 | 580.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |