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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8316
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19500 平板拖把、海绵拖把 | 2 | 90.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 2 | 广博 A6320KA 按扣透明文件袋 | 5 | 5.0 | 广博/Guangbo\A6320KA | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-B7330 5m电源插座 | 2 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-B7330 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 1560 算术型计算器 | 2 | 80.0 | 得力/deli\1560 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A4 70g 打印/复印纸 打印纸/复印纸 | 17 | 2975.0 | 齐心/Comix\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 得力18251排插/2m | 4 | 140.0 | 得力/deli\18251-03 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 908 得力908笔筒(黑)(只) | 1 | 11.0 | 得力/deli\908 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |