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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2830X****21603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70672 水彩笔 | 得力/deli70672 | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 兰华 L602 篮球 | 兰华/LanhuaL602 | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 3 | 华士 HP047 乒乓球 | 华士/HUASHIHP047 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 得力 FT136 跳绳 | 得力/deliFT136 | 根 | 8.00 | 12 | 96 |
| 5 | 世达 SB105F 足球 | 世达/STARSB105F | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 世达 VB365 排球 | 世达/STARVB365 | 件 | 2.00 | 65 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 亚森
联系电话: 191****7222
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: