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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7577
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卡贝 门/窗钩/门帘 | 20 | 2400.0 | 卡贝/cobbe\常规 | 验收通过 | |
| 2 | 鑫华 铁丝 | 20 | 90.0 | 鑫华\铁丝 | 验收通过 | |
| 3 | 金正大 化肥 | 2 | 500.0 | 金正大 /KINGENDA\复** | 验收通过 | |
| 4 | 圣象 家具底座/太阳伞底座 | 4 | 320.0 | 圣象\底座 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 电源线/电蒸锅线 | 2 | 20.0 | 公牛/BULL\电源线 | 验收通过 | |
| 6 | 长虹 DZG-24S1 电蒸锅 | 11 | 1969.0 | 长虹/Changhong\DZG-24S1 | 验收通过 | |
| 7 | 洁丽雅 8854 地巾 毛巾/面巾/方巾 | 300 | 1050.0 | 洁丽雅/grace\8854 | 验收通过 | |
| 8 | 禧天龙 X-6320 收纳箱/盒/袋2688 | 2 | 130.0 | 禧天龙/Citylong\X-6320 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 2887 收纳箱/盒/袋750 | 1 | 40.0 | 茶花\2887 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |