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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********933********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-102 电源插座 6孔 1.8m 无开关排插 | 公牛/BULLGN-102, | 个 | 2.00 | 41.4 | 82.8 |
| 2 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7735, | 本 | 5.00 | 5.04 | 25.2 |
| 3 | 得力/deli 3本16K/20张方格信纸信稿纸 专用纸笔记本子信签纸草稿纸作业本 3429 | 得力/deli信签纸草稿纸, | 本 | 5.00 | 6 | 30 |
| 4 | 公牛 GN-H2080 多功能插座 新国标接线板拖线板 三重防雷 【8位总控全长3米 】 | 公牛/BULLGN-H2080, | 个 | 2.00 | 93 | 186 |
| 5 | 金士顿(Kingston)DTKN/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB, | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马大林
联系电话: 135****5820
传真:
地址: ****经济开发区管委会11楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: