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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9617
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7499 打印/复印纸 | 8 | 1360.0 | 得力/deli\7499 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DXT20C 墨粉/碳粉 | 3 | 4980.0 | 得力/deli\DXT20C | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DXT20M 墨粉/碳粉 | 3 | 4980.0 | 得力/deli\DXT20M | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DXT20Y 墨粉/碳粉 | 3 | 4830.0 | 得力/deli\DXT20Y | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DXD20 硒鼓 | 2 | 3700.0 | 得力/deli\DXD20 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DXT20K 墨粉/碳粉 | 6 | 6600.0 | 得力/deli\DXT20K | 验收通过 | |
| 7 | 联想thinkplus TU100 金属壳移动闪存U盘 | 1 | 50.0 | 联想/lenovo\TU100 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |