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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********257202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 步步高 菜刀 | 步步高/BBK007(288) | 件 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 毕亚兹 玻璃器 | 毕亚兹/BIAZE100****51099 | 件 | 3.00 | 230 | 690 |
| 3 | 一特 喷雾器 | 一特/ETRETC-258(50) | 件 | 5.00 | 65 | 325 |
| 4 | 兰诗 电饼铛 | 兰诗FH-1248 | 件 | 1.00 | 550 | 550 |
| 5 | 3M 擦手纸 | 3M6105 | 件 | 24.00 | 135 | 3240 |
| 6 | 冰禹 大盘纸 | 冰禹无型号 | 件 | 20.00 | 128 | 2560 |
| 7 | 海绵胶带 | 无品牌01 | 件 | 12.00 | 5 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑昭旭
联系电话: 139****2522
传真:
地址: **省**市**区**大路**胡同29号****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: