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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N138********2514603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金士顿 DDR4 3200 8GB 内存条 台式机内存条 | 金士顿/KingstonDDR4 3200 8GB | 根 | 2.00 | 165 | 330 |
| 2 | 宝克 PC-195 中性笔 按压式中性笔 0.5mm按动 | 宝克/BaokePC-195 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 3 | 晨光 蓝晨光 A4 70g 加厚 双面打印纸 复印纸光滑细腻不卡纸 | 晨光/M G复印纸 | 件 | 1.00 | 190 | 190 |
| 4 | 晨光 ABS92794 镀镍防锈回形针 金属曲别针 办公用品 100枚/盒 | 晨光/M GABS92794 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹峰
联系电话: 133****7899
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: