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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新新精艺 彩条挂条拉花8条装 | 新新精艺拉花 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 新新精艺 加厚气球装扮用品100个/包混色 | 新新精艺气球 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 得力 3023自封袋 加厚塑料袋 包装袋 4号120*80mm 100只封口膜 | 得力/deli3023 | 包 | 2.00 | 6 | 12 |
| 4 | 得力 30410EVA泡棉双面胶带12mm*5y*2.5mm(白)(1卷/袋)海绵胶带 | 得力/deli30410EVA | 卷 | 12.00 | 2 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王乐
联系电话: 182****8183
传真:
地址: ****市深喀大道156号
2、运维公司名称: ****
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: