招标详情
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400-688-2000
****关于3家子公司内控专项审计单位的遴选公告
时间:2025-08-07
****公司不断改善内部控制和风险管理,****拟遴选审计单位开展3家子公司内控专项审计工作。现将有关事项予以公告。
一、服务需求
****公司****公司、****公司、城兴公司内控管理,对子成立以来账务、合同等情况进行专项审计,出具专项内控管理审计报告。同****公司的管理模式和内控体系。项目控制价格在4万元以内。
二、资格条件要求
1.****公司2024年社会审计机构B类备选库中。
2.2020年以来,具有从事经责审计、内部控制审计、内部管理审计等相关审计业务的执业经历和经验,业绩优良;
3.没有因严重的审计质量问题被审计、财政、城建、****政府部门通报处理或配合不力影响工作开展等情形。
4.遵守国家法律法规,近5年来无仲裁或诉讼情况介入,没有被有关部门明文规定市场禁入、在国家企业信用系统无不良记录;
5.拟派驻的管理团队不得少于3名,且具备注册会计师不少于1人。
三、参与方式
请符合上述条件的咨询机构于2025年8月13日16:00前将机构营业执照、资质证书和相关业绩证明材料、审计思路及方法、项目组成成员承诺、工作内容承诺等相关遴选资料(1份)报送至****。
报名和报送遴选文件地点:**区塔子湖东路健美街30****中心16楼
联系人:李女士 联系电话:****1890
**城投****公司
2025年8月7日