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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4325
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADG98103 电子计算器 | 4 | 64.0 | 晨光/M G\ADG98103 | 验收通过 | |
| 2 | 越洋 YY-20L 垃圾袋 | 10 | 99.9 | 越洋\YY-20L | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 水拖 | 12 | 300.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 WY-914 扫把 | 100 | 1200.0 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 MB405 粉笔 | 50 | 600.0 | 得力/deli\MB405 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 跳绳用品 | 60 | 1500.0 | 得力\F4125 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S60-6 中性笔 | 10 | 250.0 | 得力/deli\S60-6 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5463 文件夹 | 12 | 168.0 | 得力/deli\5463 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 ZF6002 打印/复印纸 | 20 | 1600.0 | 得力/deli\ZF6002 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 WA540 记事本 | 10 | 85.0 | 得力/deli\WA540 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33050 PU/PVC笔记本 | 12 | 300.0 | 得力/deli\33050 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |