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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘鹏贤
项目联系电话:134****9347
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430482
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**大道
采购单位联系人和联系方式:戴文灿:139****7937
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****86230
采购单位预算编码:143001
三、成交信息
成交日期:2025年8月7日
总成交金额(元):5978 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省******办事处南正街15号 | 5978.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ADMN4279 晨光(M G)文具A4抽杆夹4279 | 晨光/M G | ADMN4279 | 50 | 3.56 | 178.0 | |
| 2 | 得力5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) | 得力/deli | 5624ES | 12 | 13.0 | 156.0 | |
| 3 | 苏泊尔 SW-17J60A 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17J60A | 6 | 185.0 | 1110.0 | |
| 4 | 派克 黑色墨水57ml 笔用墨水/补充液/墨囊 | 派克/PARKER | 黑色墨水57ml | 2 | 52.0 | 104.0 | |
| 5 | 公牛 GNV-UU2656 电源插座 | 公牛/BULL | GNV-UU2656 | 2 | 118.0 | 236.0 | |
| 6 | 得力 78988 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 78988 | 4 | 95.0 | 380.0 | |
| 7 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7600 | 10 | 7.3 | 73.0 | |
| 8 | 妙洁 妙洁 魔吸擦拭布 3片装 卫浴擦拭抹布厨房家用神器17.9 | 妙洁/magic | ****109 | 20 | 17.9 | 358.0 | |
| 9 | 兰诗 不锈刚簸箕DM-801 | 兰诗 | DM-801 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 10 | 打印/复印纸 得力3573标王双面复印纸(A4-70g-8包)(包) | 得力/deli | 3573 | 6 | 240.0 | 1440.0 | |
| 11 | 斑马 宝珠/走珠/签字笔 日本进口小楷中楷细毛笔软笔练字笔科学书法笔秀丽笔 | 斑马/ZEBRA | 秀丽笔 | 80 | 9.0 | 720.0 | |
| 12 | 天章 云彩纸 封面纸****140 | 天章/TANGO | TANGOA3++平面皮纹5色 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 13 | 闪迪 SDCZ74-128G-Z46 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ74-128G-Z46 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 14 | 得力11831背胶高光相片纸-A4-150g/m2(白)(50张/包)(****36926PCS) | 得力/deli | 11831 | 15 | 30.9 | 463.5 | |
| 15 | 电子计算器 得力1528语音计算器(灰)(台) | 得力/deli | 1528 | 3 | 64.0 | 192.0 | |
| 16 | 别针/回形针/大头针 得力0053彩色回形针(蓝色、绿色)(200只/桶) | 得力/deli | 0053 | 10 | 6.25 | 62.5 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。