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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9286
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9382 单据/收据/凭证收据 | 100 | 100.0 | 得力/deli\9382 | 验收通过 | |
| 2 | 红欣 大白纸 美工类大白纸 | 500 | 500.0 | 红欣\大白纸 | 验收通过 | |
| 3 | 玛丽 点名册 | 200 | 400.0 | 玛丽\16k | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 74 | 740.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |