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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M080********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5312 胶水 | 得力/deli5312 | 瓶 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 2 | 得力 S35 得力 S35 签字笔中性笔水笔 0.7mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deliS35 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 3 | 晨光/M G 便利贴 自粘便签纸留言贴 YS-232 | 晨光/M GYS-232 | 本 | 4.00 | 2 | 8 |
| 4 | 晨光 YS-230 晨光(M G)文具60页经典便利贴 YS-56 | 晨光/M GYS-230 | 本 | 4.00 | 3 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖南胜
联系电话: ****010****
传真:
地址: **市**县石圳
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇**步行街1栋1-2号
附件信息: