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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5280
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6881 黑色记号笔 | 20 | 240.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 2 | 爱国者 爱国者空气循环电风扇 | 1 | 207.0 | 爱国者/aigo\CZ057 | 验收通过 | |
| 3 | 立得惠 200张/包 200张/包 20包/箱 擦手纸 卫生纸 | 20 | 1600.0 | 立得惠\200张/包 | 验收通过 | |
| 4 | 奥妙 深层洁净洗衣粉 奥妙洗衣粉4公斤 | 4 | 140.0 | 奥妙/OMO\深层洁净洗衣粉 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5682 文件盒 档案盒35mm(蓝) | 20 | 160.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27706 得力 27706 55mm加厚文件盒档案盒 | 80 | 680.0 | 得力/deli\27706 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600 得力6600es中性笔0.5mm子弹头 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |