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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9428
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3162 皮面本商务PU/PVC笔记本 | 40 | 1040.0 | 得力/deli\3162 | 验收通过 | |
| 2 | 西数 2T SSD 移动硬盘 固态硬盘 | 2 | 1640.0 | 西部数据/WD\2T | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0465 订书机 | 10 | 305.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 4 | 餐将军 一次性航空杯【台阶款230】太空杯 | 5 | 180.0 | 餐将军\餐将军航空杯 | 验收通过 | |
| 5 | 金丝猴 S002 多用教学圆规 教学仪器 | 20 | 520.0 | 金丝猴\s002 | 验收通过 | |
| 6 | 金丝猴 s111教学用尺三角尺 教学仪器 | 20 | 1170.0 | 金丝猴\s111 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5609 A4档案盒 | 50 | 525.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S761 0.7mm中性笔替芯/铅芯 | 50 | 575.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S20 0.7mm中性笔(黑) | 50 | 1100.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |