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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2512402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 P15-5 票夹/长尾夹 | 三木/SunwoodP15-5 | 盒 | 8.00 | 24 | 192 |
| 2 | 联想 LD2410 硒鼓 | 联想/lenovoLD2410 | 盒 | 3.00 | 140 | 420 |
| 3 | 绿伞 厕洁灵550g 洁厕剂 | 绿伞/LS厕洁灵550g | 瓶 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 卫洋 WY-914 扫把 | 卫洋WY-914 | 套 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 惠普 CF287X 硒鼓/鼓架 | 惠普/HPCF287X | 套 | 3.00 | 135 | 405 |
| 6 | 啄木鸟 光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER光盘保护套 | 包 | 2.00 | 32 | 64 |
| 7 | INSIZE 平板电脑数据线 | INSIZE数据线 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 8 | 格之格 LD2822鼓架 硒鼓 | 格之格LD2822鼓架 | 套 | 3.00 | 135 | 405 |
| 9 | 得力 5108 蓝色档案盒 | 得力/deli5108 | 个 | 10.00 | 19 | 190 |
| 10 | 得力 53272 胶棒 | 得力/deli53272 | 件 | 2.00 | 45 | 90 |
| 11 | 奥德美 GP-009 中性水笔 | 奥德美GP-009 | 盒 | 2.00 | 63 | 126 |
| 12 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 得力/deli22230 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王瑞
联系电话: 151****5355
传真:
地址: **市台北东路52号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: