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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3555
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33126 档案盒 | 50 | 6750.0 | 得力/deli\33126 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件篮 | 10 | 450.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S656 中性笔 | 19 | 285.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1559 专用计算器 计算器 | 3 | 174.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 5 | 绿丰 塑杯 | 13 | 2600.0 | 绿丰\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 H200 抽纸 | 12 | 2856.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 日记本 | 50 | 900.0 | 得力/deli\22289 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0395 订书机 | 3 | 327.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |