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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9412
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5383 文件夹 | 20 | 164.0 | 得力/deli\5383 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-B2080 接线板 | 10 | 450.0 | 公牛/BULL\GN-B2080 | 验收通过 | |
| 3 | SMVP 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 70.0 | SMVP\4 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 | 100 | 220.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 108 | 1458.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2240 抽纸 | 2 | 390.0 | 维达/Vinda\V2240 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 Q7(0.7mm) 中性笔 | 46 | 529.0 | 晨光/M G\Q7(0.7mm) | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |