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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5374
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 文房墨汁 毛笔 墨水 | 32 | 704.0 | **\墨汁 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 砚台毛笔书法学生用品 | 32 | 576.0 | 得力/deli\砚台 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7884 可移动 磁性支架式白板 | 1 | 556.0 | 得力/deli\7884 | 验收通过 | |
| 4 | TANGO 彩色卡纸硬卡纸加厚8K纸 | 15 | 390.0 | TANGO\P95312 | 验收通过 | |
| 5 | 马利 折纸/手工纸 | 10 | 500.0 | 马利/Marie's\4K彩色卡纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 画板/画架 | 32 | 2880.0 | 得力/deli\7898 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |