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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1249
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S668EF 钢笔 | 10 | 300.0 | 得力/deli\S668EF | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP1008 水笔 | 4 | 92.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 E-EG402 羽毛球拍 | 20 | 1340.0 | 红双喜/DHS\E-EG402 | 验收通过 | |
| 4 | 红双喜 401A 羽毛球 | 12 | 348.0 | 红双喜/DHS\401A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3306 学生用笔记本 | 50 | 1500.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APY1DK78 学生用笔记本 | 56 | 1120.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 7 | 哈曼顿 HAMDUN 笛子 | 1 | 200.0 | 哈曼顿 HAMDUN\HD08 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |