| 索引号: | **** | 发布机构: | **** |
| 公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
| 发文字号: | 成文时间: | 2025-08-11 | |
| 公文时效: |
为切实履行财政部门会计监督职责,充分发挥财会监督服务财政管理职能,****财政厅、****财政局关于开展2025年会计信息质量检查的工作要求,****财政局通过“双随机、一公开”选取2****事业单位、1家国有企业开展2025年会计信息质量检查工作。现将有关事项公示如下:
一、被检查单位
(一)2****事业单位:阿****委员会、阿****检测中心。
(二)1家国有企业:**城市****公司。
二、检查依据
《中华人民**国会计法》《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》《政府会计制度》《财政违法行为处罚处分条例》《财政检查工作办法》(财政部第32号令)《财政部门监督办法》(财政部第69号令)《企业会计准则》《会计基础工作规范》及其他相关法规制度等。
三、检查范围及内容
(一)检查范围:检查会计信息年度为2024年度,必要时将追溯以前年度或延伸检查相关单位。
(二)检查内容:
1.行政****政府会计准则制度的贯彻实施、单位内部控制制度执行情况以及“三公”经费、国有资产管理中存在的相关问题;重点检查是否依法设置会计账簿、会计资料是否真实及完整、会计核算是否符合《中华人民**国会计法》和国家统一的会计制度的规定等情况。
2.国有企业重点关注国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革政策执行情况,收入、资产减值、金融工具、合并财务报表等企业会计准则的执行,内部控制制度建立和执行情况;重点检查私设会计账簿、伪造或变造会计资料、编制虚假财务会计报告等情况。
四、检查时限
2025年8月18日至2025年9月12日。
五、检查人员组织
检查组组长:孙爱国
检查组成员:俞淑琴 高晓玲 马春梅 严芳 雷俊玲 杨瑞 杨子航 刘颖
检查期间,欢迎知情者以署名信、实名电话或面谈等方式向检查组反映问题,提供线索,同时欢迎对检查人员的检查执法和廉洁自律情况进行监督。
联系人:杨子航
联系电话:0483-****042
联系邮箱:****@163.com
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2025年8月11日