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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB191********1202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 5816 档案盒 | 无品牌5816 | 个 | 50.00 | 7 | 350 |
| 3 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 4 | 记账凭证 单据/收据/凭证 | 无品牌记账凭证 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | 文件柜 | 无品牌文件柜 | 组 | 1.00 | 650 | 650 |
| 6 | 南韩 2101-4101 胶水 固体胶 胶棒 | 南韩2101-4101 | 支 | 10.00 | 6 | 60 |
| 7 | 朗印 70g A4 环保商务 打印/复印纸 | 朗印70g A4 环保商务 | 件 | 23.00 | 200 | 4600 |
| 8 | 6504B-50 单据/收据/凭证 西玛A4纸大小尺寸横版会计凭证装订盒 | 西玛/simaa6504B-50 | 件 | 200.00 | 4.5 | 900 |
| 9 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 百利文 Q310-28 报告夹 | 百利文Q310-28 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张潇予
联系电话: 199****6338
传真:
地址: 焉耆县**西路人社局楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: