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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9922
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9394 三联领料单 无碳复写单据 10本装 | 2 | 40.0 | 得力/deli\9394 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9391 三联出库单 办公财务使用收据单 10本装 | 5 | 89.5 | 得力/deli\9391 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9392 10本无碳复写三联入库单据 财务用品 | 2 | 38.0 | 得力/deli\9392 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18751 45*50cm抽绳式垃圾袋 便携牢固大容量 居家办公用品 3卷装 白色 | 24 | 360.0 | 得力/deli\18751 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 高品质高透明封箱胶带/打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 办公用品 30369 | 24 | 237.6 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 20mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒资料盒凭证文件收纳盒财会用品5680 蓝色 | 15 | 120.0 | 得力/deli\5680 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 1只75mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒财务凭证 考试收纳 5684 | 12 | 141.6 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |