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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********2512001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 友来福 AB0913-5 马克杯水杯 | 友来福AB0913-5 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 卫洋 WYS-222 毛巾/面巾/方巾 | 卫洋WYS-222 | 条 | 52.00 | 1.63 | 84.76 |
| 3 | 金号 3666WH 毛巾/面巾/方巾 | 金号3666WH | 条 | 210.00 | 6.4 | 1344 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐艺铭
联系电话: 135****4018
传真:
地址: **省**市**区人民大街1565号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: